RATNA SETYANINGSIH, . (2023) ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) CILACAP. Diploma thesis, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.
Text
COVER.pdf Download (3MB) |
|
Text
BAB 1.pdf Download (1MB) |
|
Text
BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
|
Text
BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
|
Text
BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy |
|
Text
BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (819kB) | Request a copy |
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (800kB) |
|
Text
LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengendalian internal atas siklus pengadaan barang/jasa pemerintah pada salah satu instansi pemerintah yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN) Cilacap. Dari penerapan pengendalian yang dilakukan, selanjutnya dianalisis kesesuaiannya dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan melakukan wawancara kepada informan untuk mendapatkan data primer dan dokumentasi untuk mendapatkan data sekunder. Informan pada penelitian ini yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan seorang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang bertugas sebagai operator aset aplikasi SAKTI. Hasil penelitian ini adalah penerapan pengendalian internal atas siklus pengadaan barang/jasa di BPN Cilacap sudah diterapkan dan sesuai dengan PP No. 60 Tahun 2008. Namun, tidak sepenuhnya pengendalian internal sudah diterapkan karena masih ada sub unsur pengendalian internal yang belum diterapkan. Implikasi utama pada penelitian ini adalah PP No. 60 Tahun 2008 hanya mengatur pengendalian secara umum. Maka dari itu diperlukan adanya upaya dari pemerintah untuk membentuk peraturan khusus yang mengatur pengendalian internal mengenai siklus pengadaan barang/jasa. ********** This study aims to analyze internal control over the procurement cycle of government goods/services in one of the government agencies, namely the National Land Agency (BPN) Cilacap. From the implementation of the controls carried out, further analyzed its conformity with Government Regulation (PP) No. 60 of 2008 concerning the Government Internal Control System. The method used in this study is a qualitative method by conducting interviews with informants to obtain primary data and documentation to obtain secondary data. The informants in this study were a Commitment Making Officer (PPK) and a Government Employee with a Contract Agreement (PPPK) who served as the operator of SAKTI application assets. The result of this study is that the application of internal control over the procurement cycle of goods/services at BPN Cilacap has been implemented and in accordance with PP No. 60 of 2008. However, not fully internal control has been implemented because there are still sub-elements of internal control that have not been implemented. The main implication of this study is that PP No. 60 of 2008 only regulates control in general. Therefore, efforts are needed from the government to form special regulations that regulate internal control regarding the procurement cycle of goods/services.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Additional Information: | 1). Petrolis Nusa Perdana, S.E.,MAcc,Ak,CA. ; 2). Hera Khairunnisa, S.E.,M.Ak. |
Subjects: | Ilmu Sosial > Perdagangan, e-commerce > Akuntansi Ilmu Sosial > Keuangan Negara |
Divisions: | FE > D IV Akuntansi Sektor Publik |
Depositing User: | Users 22154 not found. |
Date Deposited: | 18 Mar 2024 23:38 |
Last Modified: | 18 Mar 2024 23:38 |
URI: | http://repository.unj.ac.id/id/eprint/45107 |
Actions (login required)
View Item |